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内设机构

办公室(88386972)

主要负责审计委员会办事机构日常事务、编制拟定学校内部审计规划及年度审计计划、组织开展内部控制评价、项目绩效审计、重大政策跟踪审计等综合审计业务,承担继续教育培训、科研项目结题审签以及部门综合协调与管理、工作督办、文件流转、会务管理、预算管理、合同管理、印章管理、考勤管理等日常运转的具体工作。

财务审计室(88386446)

主要负责经济责任审计、预算管理审计、财务收支审计、科研经费审计和其他专项经费审计等。

工程审计室(88386468)

主要负责基建修缮工程预算和结算审计、全过程跟踪审计、基建工程竣工财务决算审计、建设工程管理审计和信息化工作等。